コーポレート基盤の継続的改善、充実(①ガバナンスの強化徹底)

2024年2月14日公表分

(1)-ⅰ リスクを意識した内部統制の強化(事業評価によるリスク把握)

項目 2023年12月迄の進捗 2024年の取組み 状況
  • ・事業評価の実施、対象会社へのフォロー
  • ・2023年度の事業評価結果に基づき、対象会社の課題事項について、各社の管理部署と進捗状況の確認を継続実施した。
    (2023年12月末)
  • ・6月に事業評価を実施する。
  • ・事業評価結果を踏まえ、取進め方針を協議し、方針に対する進捗状況確認を継続実施する。
2023年度
実施済
 
2024年度
継続実施

(1)-ⅱ リスクを意識した内部統制の強化(子会社のコンプライアンス管理強化)

項目 2023年12月迄の進捗 2024年の取組み 状況
  • ・関係会社管理規定の運用及びワークフローの運用定着
  • ・関係会社管理規定の運用状況のフォローを実施した。
    (2023年12月末)
  • ・子会社に対して、会社法に関する指導を実施した。
    (2023年12月末)
  • ・関係会社管理規定の運用状況を継続的にフォローする。
  • ・子会社に対して、会社法等、法令関連の情報提供や指導を継続的に実施する。
2023年度
実施済
 
2024年度
継続実施
  • ・海外子会社の監査
  • ・2023年度監査計画に基づき、対象の海外子会社について監査を実施した。
    (2023年12月末)
  • ・2024年度監査計画に基づき、対象とした海外子会社について監査を実施する。
2023年度
実施済
 
2024年度
継続実施